11.1.12.01 Personal- und Organisationsentwicklung

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 268.418
-5,48 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5,48 €
67,80%
-1,52 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,52 €
18,82%
-0,85 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,85 €
10,48%
0,13 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,13 €
1,65%
-0,10 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-0,10 €
1,24%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -5,48 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1,52 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,85 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,13 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -0,10 €
  • Summe
    -7,82 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,13 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-5,48 €
12: Versorgungsaufwendungen
-0,85 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,52 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-0,10 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-7,95 €
20: Verwaltungsergebnis
-7,82 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-7,82 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-7,82 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
7,82 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €