11.1.09.01 Zentrales Vergabemanagement

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 268.418
-1,35 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,35 €
78,32%
-0,21 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,21 €
12,30%
-0,10 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,10 €
5,59%
0,07 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,07 €
3,80%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1,35 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,21 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,10 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,07 €
  • Summe
    -1,60 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,07 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-1,35 €
12: Versorgungsaufwendungen
-0,10 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,21 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1,66 €
20: Verwaltungsergebnis
-1,60 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1,60 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1,60 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
1,60 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €