12.2.03.01 Kommunal- und Finanzaufsicht

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 268.418
-1,10 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,10 €
41,12%
0,66 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,66 €
24,94%
-0,56 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,56 €
20,93%
0,24 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,24 €
9,09%
-0,10 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,10 €
3,91%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1,10 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,66 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,56 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    0,24 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,10 €
  • Summe
    -0,85 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,91 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-1,10 €
12: Versorgungsaufwendungen
-0,56 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,10 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1,76 €
20: Verwaltungsergebnis
-0,85 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-0,85 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-0,85 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,48 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1,33 €