12.2.03.01 Kommunal- und Finanzaufsicht

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 268.418
-1,79 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,79 €
42,27%
-1,37 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,37 €
32,35%
0,67 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,67 €
15,76%
0,24 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,24 €
5,73%
-0,16 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,16 €
3,88%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1,79 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -1,37 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,67 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    0,24 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,16 €
  • Summe
    -2,41 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,91 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-1,37 €
12: Versorgungsaufwendungen
-1,79 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,16 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3,32 €
20: Verwaltungsergebnis
-2,41 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2,41 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2,41 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,50 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2,91 €