12.2.03.01 Kommunal- und Finanzaufsicht

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 268.418
-1,58 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,58 €
43,05%
-0,81 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,81 €
22,20%
0,69 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,69 €
18,71%
-0,37 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,37 €
9,95%
0,22 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,22 €
6,09%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1,58 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,81 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,69 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,37 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    0,22 €
  • Summe
    -1,85 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,91 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2,76 €
20: Verwaltungsergebnis
-1,85 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1,85 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1,85 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,59 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2,44 €