11.1.05.01 Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement

Haushaltsdiagramm

-577.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-577.000 €
88,42%
-41.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-41.000 €
6,28%
-18.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18.000 €
2,76%
12.600 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
12.600 €
1,93%
4.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
4.000 €
0,61%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -577.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -41.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -18.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    12.600 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    4.000 €
  • Summe
    -619.400 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
16.600 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-636.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-619.400 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-619.400 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-619.400 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
1.179.146,20 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-559.746,20 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
619.400 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €