11.1.12.01 Personal- und Organisationsentwicklung

Haushaltsdiagramm

-1.471.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.471.600 €
67,80%
-408.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-408.500 €
18,82%
-227.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-227.500 €
10,48%
35.800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
35.800 €
1,65%
-27.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-27.000 €
1,24%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.471.600 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -408.500 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -227.500 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    35.800 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -27.000 €
  • Summe
    -2.098.800 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
35.800 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.134.600 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.098.800 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.098.800 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.098.800 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
2.098.800 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €