12.2.03.01 Kommunal- und Finanzaufsicht

Haushaltsdiagramm

178.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
178.400 €
73,29%
65.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
65.000 €
26,71%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    178.400 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    65.000 €
  • Summe
    243.400 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
243.400 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-294.100 €
12: Versorgungsaufwendungen
-149.700 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-28.000 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-471.800 €
20: Verwaltungsergebnis
-228.400 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-228.400 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-228.400 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-129.138,90 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-357.538,90 €