57.1.01.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz

Haushaltsdiagramm

-557.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-557.800 €
43,15%
-547.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-547.100 €
42,33%
-148.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-148.000 €
11,45%
-39.700 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-39.700 €
3,07%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -557.800 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -547.100 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -148.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -39.700 €
  • Summe
    -1.292.600 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
249.300 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.292.600 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.043.300 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.043.300 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.043.300 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-299.151,84 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-299.151,84 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.342.451,84 €