11.1.07.01 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Haushaltsdiagramm

-204.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-204.300 €
50,85%
-121.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-121.000 €
30,11%
-45.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-45.000 €
11,20%
-27.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27.500 €
6,84%
4.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.000 €
1,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -204.300 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -121.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -45.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -27.500 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    4.000 €
  • Summe
    -393.800 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-397.800 €
20: Verwaltungsergebnis
-393.800 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-393.800 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-393.800 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
604.092,92 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-407.192,92 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
196.900 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-196.900 €