12.2.02.01 Ordnungs- und Gewerbewesen

Haushaltsdiagramm

313.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
313.000 €
54,01%
210.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
210.500 €
36,32%
56.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
56.000 €
9,66%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    313.000 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    210.500 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    56.000 €
  • Summe
    579.500 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
579.500 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-647.500 €
12: Versorgungsaufwendungen
-310.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-37.600 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-995.100 €
20: Verwaltungsergebnis
-415.600 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-415.600 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-415.600 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-422.952,91 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-838.552,91 €