12.2.02.01 Ordnungs- und Gewerbewesen

Haushaltsdiagramm

-647.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-647.500 €
41,12%
313.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
313.000 €
19,88%
-310.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-310.000 €
19,69%
210.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
210.500 €
13,37%
56.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
56.000 €
3,56%
-37.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-37.600 €
2,39%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -647.500 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    313.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -310.000 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    210.500 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    56.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -37.600 €
  • Summe
    -415.600 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
579.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-995.100 €
20: Verwaltungsergebnis
-415.600 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-415.600 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-415.600 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-422.952,91 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-838.552,91 €