12.7.01.01 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

-2.729.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.729.100 €
65,30%
-748.900 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-748.900 €
17,92%
-497.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-497.100 €
11,89%
-187.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-187.000 €
4,47%
-17.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-17.500 €
0,42%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -2.729.100 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -748.900 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -497.100 €
  • 14 Abschreibungen
    -187.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -17.500 €
  • Summe
    -4.179.600 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.459.400 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4.179.600 €
20: Verwaltungsergebnis
-720.200 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-720.200 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-720.200 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-1.129.871,62 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.129.871,62 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.850.071,62 €