22.1.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen allgemein

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 268.418
0,48 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,48 €
57,22%
0,31 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0,31 €
36,53%
0,03 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,03 €
3,52%
0,02 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,02 €
2,73%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,48 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    0,31 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0,03 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    0,02 €
  • Summe
    0,85 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,85 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-0,64 €
12: Versorgungsaufwendungen
-0,05 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4,75 €
14: Abschreibungen
-0,01 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-2,10 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-7,56 €
20: Verwaltungsergebnis
-6,71 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-6,71 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-6,71 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-6,71 €