22.1.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen allgemein

Haushaltsdiagramm

130.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
130.000 €
57,85%
80.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
80.500 €
35,83%
8.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
8.000 €
3,56%
6.200 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.200 €
2,76%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    130.000 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    80.500 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    8.000 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    6.200 €
  • Summe
    224.700 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
224.700 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-175.800 €
12: Versorgungsaufwendungen
-12.500 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.257.700 €
14: Abschreibungen
-1.700 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-510.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.957.700 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.733.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.733.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.733.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.733.000 €