42.1.01.01 Förderung des Sports

Haushaltsdiagramm

-87.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-87.600 €
43,60%
-52.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-52.000 €
25,88%
-35.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-35.100 €
17,47%
20.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.000 €
9,96%
-6.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.200 €
3,09%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -87.600 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -52.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -35.100 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    20.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -6.200 €
  • Summe
    -160.900 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
20.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-87.600 €
12: Versorgungsaufwendungen
-6.200 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-35.100 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-52.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-180.900 €
20: Verwaltungsergebnis
-160.900 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-160.900 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-160.900 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.564.400 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.725.300 €