11.1.05.01 Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement

Haushaltsdiagramm

-459.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-459.100 €
88,54%
-32.700 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-32.700 €
6,31%
13.700 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
13.700 €
2,64%
-8.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.000 €
1,54%
5.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
5.000 €
0,96%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -459.100 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -32.700 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    13.700 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -8.000 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    5.000 €
  • Summe
    -481.100 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
18.700 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-499.800 €
20: Verwaltungsergebnis
-481.100 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-481.100 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-481.100 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
472.018,44 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-9.081,56 €