11.1.07.01 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Haushaltsdiagramm

-262.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-262.600 €
66,72%
-58.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-58.600 €
14,89%
-43.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-43.500 €
11,05%
-24.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.500 €
6,22%
4.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.400 €
1,12%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -262.600 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -58.600 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -43.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -24.500 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    4.400 €
  • Summe
    -384.800 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.400 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-389.200 €
20: Verwaltungsergebnis
-384.800 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-384.800 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-384.800 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
606.629,51 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-416.826,78 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
189.802,73 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-194.997,27 €