11.1.12.01 Personal- und Organisationsentwicklung

Haushaltsdiagramm

-2.084.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.084.300 €
72,88%
-496.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-496.300 €
17,35%
-213.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-213.100 €
7,45%
-34.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
-34.000 €
1,19%
32.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
32.400 €
1,13%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -2.084.300 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -496.300 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -213.100 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -34.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    32.400 €
  • Summe
    -2.795.300 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
32.400 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.827.700 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.795.300 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.795.300 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.795.300 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
3.218.435,67 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-464.365,67 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
2.754.070 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-41.230 €