11.1.09.01 Zentrales Vergabemanagement

Haushaltsdiagramm

-388.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-388.000 €
77,20%
-63.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-63.000 €
12,53%
-27.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-27.600 €
5,49%
24.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
24.000 €
4,78%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -388.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -63.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -27.600 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    24.000 €
  • Summe
    -454.600 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
24.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
24.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-478.600 €
20: Verwaltungsergebnis
-454.600 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-454.600 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-454.600 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
446.924,89 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-7.675,11 €