11.1.09.01 Zentrales Vergabemanagement

Haushaltsdiagramm

-388.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-388.000 €
77,20%
-63.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-63.000 €
12,53%
-27.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-27.600 €
5,49%
24.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
24.000 €
4,78%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -388.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -63.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -27.600 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    24.000 €
  • Summe
    -454.600 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
24.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-388.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-27.600 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-63.000 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-478.600 €
20: Verwaltungsergebnis
-454.600 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-454.600 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-454.600 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
446.924,89 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-7.675,11 €