12.2.02.01 Ordnungs- und Gewerbewesen

Haushaltsdiagramm

-676.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-676.100 €
42,63%
313.800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
313.800 €
19,79%
265.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
265.500 €
16,74%
-152.300 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-152.300 €
9,60%
-122.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-122.100 €
7,70%
56.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
56.000 €
3,53%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -676.100 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    313.800 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    265.500 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -152.300 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -122.100 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    56.000 €
  • Summe
    -315.200 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
635.300 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-950.500 €
20: Verwaltungsergebnis
-315.200 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-315.200 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-315.200 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-367.139,85 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-682.339,85 €