12.7.01.01 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

3.950.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.950.000 €
45,09%
-3.175.700 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.175.700 €
36,25%
-706.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-706.000 €
8,06%
-477.400 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-477.400 €
5,45%
201.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
201.000 €
2,29%
-173.800 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-173.800 €
1,98%
55.700 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
55.700 €
0,64%
-20.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-20.000 €
0,23%
Eine Ebene Höher
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    3.950.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -3.175.700 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -706.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -477.400 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    201.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -173.800 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    55.700 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -20.000 €
  • Summe
    -346.200 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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