12.7.01.01 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 268.418
-11,83 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-11,83 €
68,25%
-2,63 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2,63 €
15,17%
-1,78 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,78 €
10,26%
-0,65 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,65 €
3,74%
-0,37 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-0,37 €
2,15%
-0,07 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-0,07 €
0,43%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -11,83 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2,63 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1,78 €
  • 14 Abschreibungen
    -0,65 €
  • 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
    -0,37 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -0,07 €
  • Summe
    -17,33 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
15,67 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-16,96 €
20: Verwaltungsergebnis
-1,29 €
23: Finanzergebnis
-0,37 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1,66 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1,66 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-3,56 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3,56 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-5,22 €