12.7.01.01 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

-3.175.700 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.175.700 €
68,25%
-706.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-706.000 €
15,17%
-477.400 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-477.400 €
10,26%
-173.800 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-173.800 €
3,74%
-100.000 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-100.000 €
2,15%
-20.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-20.000 €
0,43%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -3.175.700 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -706.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -477.400 €
  • 14 Abschreibungen
    -173.800 €
  • 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
    -100.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -20.000 €
  • Summe
    -4.652.900 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.206.700 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4.552.900 €
20: Verwaltungsergebnis
-346.200 €
23: Finanzergebnis
-100.000 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
4.206.700 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-4.652.900 €
26: Ordentliches Ergebnis
-446.200 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-446.200 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-954.261,32 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.400.461,32 €