12.7.01.01 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

3.950.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.950.000 €
93,90%
201.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
201.000 €
4,78%
55.700 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
55.700 €
1,32%
Eine Ebene Höher
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    3.950.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    201.000 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    55.700 €
  • Summe
    4.206.700 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.206.700 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-3.175.700 €
12: Versorgungsaufwendungen
-477.400 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-706.000 €
14: Abschreibungen
-173.800 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-20.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4.552.900 €
20: Verwaltungsergebnis
-346.200 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-346.200 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-346.200 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-954.261,32 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.300.461,32 €