36.0.01.01 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend

Haushaltsdiagramm

-487.700 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-487.700 €
67,05%
109.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
109.000 €
14,98%
-65.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-65.000 €
8,94%
-64.700 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-64.700 €
8,89%
1.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.000 €
0,14%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -487.700 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    109.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -65.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -64.700 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    1.000 €
  • Summe
    -507.400 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
110.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-617.400 €
20: Verwaltungsergebnis
-507.400 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-507.400 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-507.400 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.830.865,28 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-4.338.265,28 €