57.1.01.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Klimaschutz

Haushaltsdiagramm

-813.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-813.900 €
55,35%
-549.400 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-549.400 €
37,36%
-68.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-68.000 €
4,62%
-39.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-39.100 €
2,66%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -813.900 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -549.400 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
    -68.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -39.100 €
  • Summe
    -1.470.400 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
738.900 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.470.400 €
20: Verwaltungsergebnis
-731.500 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-731.500 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-731.500 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-296.915,25 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.028.415,25 €