12.2.03.01 Kommunal- und Finanzaufsicht

Haushaltsdiagramm

-294.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-294.100 €
41,12%
178.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
178.400 €
24,94%
-149.700 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-149.700 €
20,93%
65.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
65.000 €
9,09%
-28.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-28.000 €
3,91%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -294.100 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    178.400 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -149.700 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    65.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -28.000 €
  • Summe
    -228.400 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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