12.2.03.01 Kommunal- und Finanzaufsicht

Haushaltsdiagramm

-424.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-424.000 €
43,05%
-218.700 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-218.700 €
22,20%
184.300 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
184.300 €
18,71%
-98.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-98.000 €
9,95%
60.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
60.000 €
6,09%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -424.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -218.700 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    184.300 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -98.000 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    60.000 €
  • Summe
    -496.400 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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