12.2.03.01 Kommunal- und Finanzaufsicht

Haushaltsdiagramm

-424.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-424.000 €
43,05%
-218.700 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-218.700 €
22,20%
184.300 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
184.300 €
18,71%
-98.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-98.000 €
9,95%
60.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
60.000 €
6,09%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -424.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -218.700 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    184.300 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -98.000 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    60.000 €
  • Summe
    -496.400 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
244.300 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-424.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-218.700 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-98.000 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-740.700 €
20: Verwaltungsergebnis
-496.400 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-496.400 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-496.400 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-157.438,30 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-653.838,30 €