12.7.01.01 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

3.250.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.250.000 €
93,95%
198.900 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
198.900 €
5,75%
10.500 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
10.500 €
0,30%
Eine Ebene Höher
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    3.250.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    198.900 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    10.500 €
  • Summe
    3.459.400 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.459.400 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-2.729.100 €
12: Versorgungsaufwendungen
-748.900 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-497.100 €
14: Abschreibungen
-187.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-17.500 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4.179.600 €
20: Verwaltungsergebnis
-720.200 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-720.200 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-720.200 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.129.871,62 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.850.071,62 €