12.7.01.01 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Haushaltsdiagramm

3.213.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.213.000 €
92,59%
246.600 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
246.600 €
7,11%
10.700 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
10.700 €
0,31%
Eine Ebene Höher
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    3.213.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    246.600 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    10.700 €
  • Summe
    3.470.300 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.470.300 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-2.516.400 €
12: Versorgungsaufwendungen
-371.700 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-590.400 €
14: Abschreibungen
-216.700 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen
-35.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.730.200 €
20: Verwaltungsergebnis
-259.900 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-259.900 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-259.900 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-905.665,37 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.165.565,37 €